ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
26.04.2023 - mäso ŠJ
3231650359
102.21 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FOOD LOGISTIC s.r.o. 24.04.2023 24.04.2023
26.04.2023 - ovocie a zelenina ŠJ
20231547
95.61 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 24.04.2023 24.04.2023
26.04.2023 - potraviny ŠJ
12303416
161.88 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 20.04.2023 24.04.2023
26.04.2023 - mliečne výrobky
72312832
39.11 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 21.04.2023 26.04.2023
19.04.2023 - telekomunikačné služby
8325421988
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.04.2023 01.04.2023
19.04.2023 - mliečne výrobky ŠJ
72311038
112.04 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 03.04.2023 03.04.2023
19.04.2023 - zvoz a evidencia kuchynského odpadu za obdobie 01-03/2023
230215
36.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Enviro ways, s.r.o. 31.03.2023 31.03.2023
04.04.2023 - prenájom kopírky 3/2023
2303037
32.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.03.2023 03.04.2023
04.04.2023 - potraviny ŠJ
35200003
516.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 02.04.2023 03.04.2023
03.04.2023 - vyučovacie kreatívne pomôcky MŠ
20230312
284.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Babalac s.r.o. 29.03.2023 29.03.2023
03.04.2023 - ovocie ŠJ
20231214
27.31 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 30.03.2023 30.03.2023
03.04.2023 - činnosť TPO, BOZP za 1.kvartál 2023
9202301925
126.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s.r.o. 31.03.2023 31.03.2023
28.03.2023 - mäso ŠJ
3231612989
94.83 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FOOD LOGISTIC s.r.o. 27.03.2023 27.03.2023
28.03.2023 - mlieko a mliečne výrobky ŠJ
72309339
99.57 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 21.03.2023 27.03.2023
28.03.2023 - ovocie a zelenina ŠJ
20231152
102.72 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 27.03.2023 27.03.2023
Zobrazených 481 - 495 z celkových 3181.
1 2 29 30 31 33 35 36 37 212 213