ZŠ s MŠ Dúbrava
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2014 | Prenájom kopírovacieho stroja 5/2014. 118/2014 |
29.18 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 31.05.2014 | 04.06.2014 |
12.06.2014 | Telefón za 6/2014. 119/2014 |
23.66 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom, a. s. | 03.06.2014 | 09.06.2014 |
14.05.2014 | Poistenie malých a stredných podnikateľov. 92/2014 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Generali Poisťovňa, a. s. | 25.04.2014 | 30.04.2014 |
14.05.2014 | Revízna skúška systému PSN. 93/2014 |
84.62 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MK alarm, s. r. o. | 28.04.2014 | 30.04.2014 |
14.05.2014 | Práce na oprave bleskozvodu. 96/2014 |
396.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | ŠTIG, s. r. o. | 03.05.2014 | 06.05.2014 |
14.05.2014 | Nájom kopírovacieho stroja za 4/2014. 97/2014 |
16.80 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 30.04.2014 | 07.05.2014 |
14.05.2014 | Telefón za 5/2014. 98/2014 |
24.14 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom, a. s. | 03.05.2014 | 07.05.2014 |
14.05.2014 | Čistiace prostriedky podľa objednávky. 99/2014 |
46.16 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | KRUPA KAJO, s. r. o. | 30.04.2014 | 12.05.2014 |
14.05.2014 | Revízia komína a dymovodu. 100/2014 |
102.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Kominárstvo Ružomberok, s. r. o. | 12.05.2014 | 13.05.2014 |
14.05.2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 5/2014. 0021070554 |
235.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 01.05.2014 | 06.05.2014 |
14.05.2014 | Zálohová platba za vodu 5/2014. 2700002426 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. | 01.05.2014 | 06.05.2014 |
29.04.2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 3/2014. 0021070554 |
235.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 01.03.2014 | 06.03.2014 |
29.04.2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 4/2014. 0021070554 |
235.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 01.04.2014 | 06.04.2014 |
29.04.2014 | Zálohová platba za vodu 3/2014. 2700002426 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. | 01.03.2014 | 06.03.2014 |
29.04.2014 | Zálohová platba za vodu 4/2014. 2700002426 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. | 01.04.2014 | 06.04.2014 |
Zobrazených 2956 - 2970 z celkových 3248.
« Predchádzajúca 1 2 … 194 195 196 197 198 199 200 201 202 … 216 217 Nasledujúca »