ZŠ s MŠ Dúbrava
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Prenájom kopírovacieho stroja za 11/2013. 247/2013 |
36.28 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Slanci - ESAL | 30.11.2013 | 09.12.2013 |
31.01.2014 | Telefón za 11/2013. 248/2013 |
22.18 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom, a. s. | 03.12.2013 | 09.12.2013 |
31.01.2014 | Účtovné poradenstvo. 256/2013 |
100.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Ing. Rojková Alena - ROAX | 11.12.2013 | 11.12.2013 |
31.01.2014 | Zostava jednoduchých s., WeDo výskumná zostava, námety k činnosti. 257/2013 |
266.47 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Peter Cvik - EDUXE | 09.12.2013 | 13.12.2013 |
31.01.2014 | Odborná prehliadka kotolne. 262/2013 |
59.40 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | GAJOS, s. r. o. | 17.12.2013 | 17.12.2013 |
31.01.2014 | Učebné a didaktické pomôcky. 263/2013 |
291.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STIEFEL EUROCART, s. r. o. | 08.12.2013 | 17.12.2013 |
31.01.2014 | Olejové voskovky NEXUS - 24 ks, gélové lepidlo - 12 ks. 264/2013 |
37.80 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STIEFEL EUROCART, s. r. o. | 08.12.2013 | 17.12.2013 |
31.01.2014 | Interaktívny výučbový SW. 265/2013 |
185.90 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STIEFEL EUROCART, s. r. o. | 14.12.2013 | 17.12.2013 |
31.01.2014 | Toner 2 ks. 266/2013 |
32.40 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 16.12.2013 | 18.12.2013 |
31.01.2014 | Prenájom kopírovacieho stroja za 12/2013. 267/2013 |
15.75 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 20.12.2013 | 20.12.2013 |
31.01.2014 | Nábytok. 268/2013 |
127.50 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | JYSK, s. r. o. | 27.12.2013 | 27.12.2013 |
31.01.2014 | Nasav. zariadenie, detekčné trubice CO. 269/2013 |
132.70 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | GAJOS, s. r. o. | 30.12.2013 | 30.12.2013 |
31.01.2014 | Okná PVC, montáž a demontáž. 271/2013 |
751.56 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tibor Feketík - Slovekon | 30.12.2013 | 30.12.2013 |
25.10.2013 | Zálohová platba za vodu 3/2013. 2700002426 |
34.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. | 01.03.2013 | 06.03.2013 |
25.10.2013 | Zálohová platba za vodu 4/2013. 2700002426 |
34.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. | 01.04.2013 | 06.04.2013 |
Zobrazených 2956 - 2970 z celkových 3181.
« Predchádzajúca 1 2 … 194 195 196 197 198 199 200 201 202 … 212 213 Nasledujúca »