ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.11.2014 Virtuálna knižnica na rok 2015.
230/2014
39.89 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KOMENSKY, s. r. o. 13.11.2014 19.11.2014
27.11.2014 Mäso.
231/2014
50.42 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 18.11.2014 20.11.2014
27.11.2014 Potraviny.
232/2014
87.48 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s. r. o. 14.11.2014 20.11.2014
27.11.2014 Ovocie a zelenina.
233/2014
39.43 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 18.11.2014 20.11.2014
27.11.2014 Školské ovocie.
234/2014
10.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LUNYS, s.r.o. 18.11.2014 24.11.2014
27.11.2014 Mäso.
235/2014
50.81 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 24.11.2014 26.11.2014
27.11.2014 Ovocie a zelenina.
236/2014
40.84 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 24.11.2014 26.11.2014
27.11.2014 Mliečne výrobky.
237/2014
53.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 21.11.2014 26.11.2014
27.11.2014 Mliečne výrobky.
237/2014
53.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 21.11.2014 26.11.2014
27.11.2014 Potraviny.
215/2014
299.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava, s. r. o. 31.10.2014 31.10.2014
19.11.2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2014.
0021070554
235.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. 01.11.2014 06.11.2014
19.11.2014 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.
2700002426
33.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 01.11.2014 06.11.2014
18.11.2014 Prenájom kopírovacieho stroja za 10/14.
219/2014
31.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 31.10.2014 07.11.2014
18.11.2014 Telefón za 10/2014.
220/2014
26.57 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.11.2014 12.11.2014
18.11.2014 Ovocie a zelenina.
221/2014
27.77 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 10.11.2014 13.11.2014
Zobrazených 2536 - 2550 z celkových 3181.
1 2 166 167 168 170 172 173 174 212 213