ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
31.01.2022 Prenájom kopírky, slúchadlá 2 ks, lampa do projektora
2112013
237.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 21.12.2021 21.12.2021
31.01.2022 Kancelárske a papiernicke potreby
2021034
286.72 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Top art77, s.r.o. 21.12.2021 21.12.2021
31.01.2022 Obliečky a froté plachty
2132014942
569.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Textilomanie, s.r.o. 22.12.2021 22.12.2021
31.01.2022 Vysávače 2 ks
4223650567
119.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Nay, a.s. 27.12.2021 27.12.2021
31.01.2022 Didaktické pomôcky pre predškolákov
22209224
1580.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Nomiland, s.r.o. 22.12.2021 22.12.2021
31.01.2022 Potraviny do ŠJ
35200012
182.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 23.12.2021 23.12.2021
17.12.2021 Školské normy
2021384
59.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava PVD - Ing. Vojtech Derzsi 13.12.2021 16.12.2021
16.12.2021 Revízia kotolne a tlakovej nádoby
202104008
81.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s.r.o. 14.12.2021 14.12.2021
16.12.2021 Činnosť TPO a BOZP za 4 kvartál 2021
9202108729
126.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s.r.o. 15.12.2021 15.12.2021
16.12.2021 Ovocie do ŠJ
20214123
26.05 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 15.12.2021 15.12.2021
16.12.2021 Revízia budovy
202104039
595.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s.r.o. 15.12.2021 15.12.2021
16.12.2021 Mliečne výrobky do ŠJ
72135475
22.54 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 13.12.2021 16.12.2021
16.12.2021 Prenájom kopírovacieho stroja za 11/2021
2111036
20.30 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 01.12.2021 02.12.2021
16.12.2021 Antigénové testy
202109117
192.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Roin, s.r.o. 01.12.2021 03.12.2021
16.12.2021 Ovocie a zelenina do ŠJ
20214018
25.66 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 06.12.2021 06.12.2021
Zobrazených 916 - 930 z celkových 3310.
1 2 58 59 60 62 64 65 66 220 221