ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.02.2019 Ovocie do šj
20195367
5.93 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal. s.r.o. 26.10.2018 21.01.2019
27.02.2019 Ovocie,zelenina do šj
20190298
56.36 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 21.01.2019 21.01.2019
27.02.2019 Mäso do šj
190096
55.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 21.01.2019 21.01.2019
18.12.2018 Potraviny do šj
35200012
387.26 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 30.11.2018 30.11.2018
18.12.2018 Potraviny do šj
35200013
13.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 30.11.2018 30.11.2018
18.12.2018 Mliečne výrobky do šj
71839468
81.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 30.11.2018 30.11.2018
18.12.2018 Mäso do šj
181566
40.26 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 03.12.2018 03.12.2018
18.12.2018 prenájom kopírky, kancelársky papier 5 balení, oprava tlačiarne
1811031
49.13 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - ESAL 30.11.2018 03.12.2018
18.12.2018 Bozp za 4.Q 2018
201805299
126.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos s.r.o. 03.12.2018 03.12.2018
18.12.2018 ovocie,zelenina do šj
20186040
44.90 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 03.12.2018 03.12.2018
18.12.2018 zber biologického odpadu za 10-12 mesiac 2018
20180789
46.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Enviro ways s.r.o. 01.12.2018 05.12.2018
18.12.2018 telefón za 11/2018
8221937334
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.12.2018 06.12.2018
18.12.2018 Revízie - odborná prehliadka kotolní, revízia el.ručného náradia, revízia budovy
201805253
542.57 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos s.r.o. 30.11.2018 06.12.2018
18.12.2018 ovocie,zelenina do šj
20186134
25.58 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 10.12.2018 10.12.2018
18.12.2018 Didaktické pomôcky - papierové stavebnice
180463
132.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Revo hřište s.r.o. 29.11.2018 11.12.2018
Zobrazených 1606 - 1620 z celkových 3310.
1 2 104 105 106 108 110 111 112 220 221