ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.03.2026 Vyúčtovanie spotreby elektriky - preplatok
0021070554
64.22 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Stredoslovenská energetika, a.s. 19.01.2026 19.01.2026
27.03.2026 mäso do šj
260040
116.94 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 19.01.2026 19.01.2026
27.03.2026 potraviny do šj
12600617
324.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 21.01.2026 21.01.2026
27.03.2026 potraviny do šj
2601300327
486.83 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 22.01.2026 22.01.2026
27.03.2026 Drevné pelety 5,5t
2600023
2150.21 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava HOLZWOOD s.r.o. 21.01.2026 22.02.2026
27.03.2026 Kontrola PHP a hydrantov + hasiac.prístoj
202600100
159.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s.r.o. 23.01.2026 23.01.2026
27.03.2026 mäso do šj
260062
118.61 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 26.01.2026 26.01.2026
27.03.2026 mliečne výrobky do šj
72601144
65.84 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.01.2026 27.01.2026
27.03.2026 ovocie a zelenina do šj
20260284
184.14 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 30.01.2026 30.01.2026
27.03.2026 Bianco vysvedčenia podľa objedn.
1262200267
20.65 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ŠEVT a.s. 30.01.2026 30.01.2026
27.03.2026 mliečne výrobky do šj
72602598
105.59 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 30.01.2026 30.01.2026
27.03.2026 potraviny do šj
35200001
451.97 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 31.01.2026 31.01.2026
29.12.2025 Utierky na ruky + čistiace prostriedky
251342
512.61 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Lovitech s.r.o. 19.12.2025 19.12.2025
29.12.2025 Prenájom kopírky, oprava zariadení, kancelársky papier
2512019
261.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 19.12.2025 19.12.2025
29.12.2025 stoly + stoličky kanc.
251200324
1455.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Daffer s.r.o. 19.12.2025 19.12.2025
Zobrazených 136 - 150 z celkových 3573.
1 2 6 7 8 10 12 13 14 238 239