ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.02.2023 - mliečne výrobky ŠJ
72301602
119.01 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 23.01.2023 19.01.2023
13.02.2023 - potraviny ŠJ
2301300366
253.73 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 24.01.2023 25.01.2023
13.02.2023 - potraviny ŠJ
12300742
382.84 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 25.01.2023 26.01.2023
13.02.2023 - kontrola PHP a hydrantov ZŠ s MŠ
202300189
112.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s.r.o. 31.01.2023 31.01.2023
13.02.2023 - mliečne potraviny ŠJ
72302860
37.21 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 31.01.2023 31.01.2023
13.02.2023 - kuchynský pracovný stôl s kolieskami ŠJ
6205940425
135.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Internet Mall Slovakia, s.r.o. 26.01.2023 26.01.2023
13.02.2023 - ovocie a zelenina ŠJ
20230332
122.31 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 30.01.2023 30.01.2023
13.02.2023 - mäso ŠJ
3231521249
150.92 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FOOD LOGISTIC s.r.o. 30.01.2023 30.01.2023
13.02.2023 - prenájom kopírovacieho stroja 01/2023
2301025
55.58 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.01.2023 31.01.2023
13.02.2023 - potraviny ŠJ
35200001
560.62 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 31.01.2023 31.01.2023
13.02.2023 - telekomunikačné služby
8321878933
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 31.01.2023 31.01.2023
19.01.2023 telefón
8320098874
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 31.12.2022 31.12.2022
19.01.2023 prenájom kopírovacieho stroja 12/2022
2212039
20.55 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.12.2022 31.12.2022
19.01.2023 Vyúčtovanie elektrickej energie 2022
9230312718
59.57 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Stredoslovenská energetika, a.s. 31.12.2022 31.12.2022
19.01.2023 vyúčtovacie elektrickej energie ŠJ 2022
9230312470
36.82 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Stredoslovenská energetika, a.s. 31.12.2022 31.12.2022
Zobrazených 661 - 675 z celkových 3310.
1 2 41 42 43 45 47 48 49 220 221