ZŠ s MŠ Dúbrava
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2012 | Predplatné časopisu - Predškolská výchova 200274933 |
3.60 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovenská pošta a.s. | 06.06.2012 | 11.06.2012 |
20.06.2012 | Platba za telefón 05/2012 3739077260 |
22.18 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom a.s. | 03.06.2012 | 08.06.2012 |
20.06.2012 | Nákup čistiacich prostriedkov 51120437 |
75.65 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | KRUPA KAJO s.r.o. | 18.06.2012 | 19.06.2012 |
28.03.2012 | Prenájom kopírovacieho stroja za 02/2012 1202030 |
17.73 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 28.02.2012 | 01.03.2012 |
28.03.2012 | Platba za telefón 02/2012 5736096819 |
27.83 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom a.s. | 29.02.2012 | 01.03.2012 |
28.03.2012 | Koks 120050 |
587.96 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Robert Muscher | 12.03.2012 | 12.03.2012 |
28.03.2012 | Kocka Cigeľ - hnedé uhlie 120051 |
426.14 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Robert Muscher | 12.03.2012 | 12.03.2012 |
29.02.2012 | Príručka - ,,Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012,, 2012315 |
24.50 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | RVC Martin | 22.02.2012 | 24.02.2012 |
24.02.2012 | platba za telefón 12/2011 5734089787 |
22.18 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom a.s. | 03.01.2012 | 04.01.2012 |
22.02.2012 | zálohová platba za elektrickú energiu 1/2012 3205042600 |
266.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Stredoslovenská energetika a.s. | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
22.02.2012 | zálohová platba za vodu 1/2012 2700002426 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 01.01.2012 | 01.01.2012 |
22.02.2012 | zálohová platba za elektrickú energiu 2/2012 3205042600 |
266.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Stredoslovenská energetika a.s. | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
22.02.2012 | zálohová platba za vodu 2/2012 2700002426 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
21.02.2012 | Vyúčtovanie vody za rok 2011 - PREPLATOK 3170002773 |
5.71 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2011 | 05.01.2012 |
21.02.2012 | Prenájom kopírovacieho stroja za 12/2011 1112050 |
13.53 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 31.12.2011 | 01.01.2012 |
Zobrazených 3286 - 3300 z celkových 3310.
« Predchádzajúca 1 2 … 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Nasledujúca »