Číslo faktúry: 244/2013
Identifikácia objednávky: 57/2013
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s. r. o.
Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36362981
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa objednávky.
Fakturovaná suma: 75.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.12.2013
Dátum doručenia: 05.12.2013
Datum zverejnenia: 31.01.2014