ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

Čistiace prostriedky podľa objednávky.

Identifikácia

Číslo faktúry: 195/2013

Identifikácia objednávky: 35/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo, s. r. o.

Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa objednávky.

Fakturovaná suma: 39.29 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.10.2013

Dátum doručenia: 08.10.2013

Datum zverejnenia: 24.10.2013

Dokumenty