ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu + pracovné oblečenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 51260479

Identifikácia objednávky: 17/2026

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu + pracovné oblečenie

Fakturovaná suma: 202.21 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 29.05.2026

Dátum doručenia: 29.05.2026

Datum zverejnenia: 02.06.2026

Dokumenty