ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

Prenájom kopírky

Identifikácia

Číslo faktúry: 2604034

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky

Fakturovaná suma: 66.33 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.04.2026

Dátum doručenia: 01.05.2026

Datum zverejnenia: 21.05.2026

Dokumenty