Číslo faktúry: 8386176405
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Telefón
Fakturovaná suma: 21.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2026
Dátum doručenia: 07.04.2026
Datum zverejnenia: 04.05.2026