Číslo faktúry: 2603035
Identifikácia objednávky: 7/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Prenájom kopírky, myš k PC, klávesnica k PC, ESET Antivírus, inštalácia, zmena IP adries
Fakturovaná suma: 182.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2026
Dátum doručenia: 02.04.2026
Datum zverejnenia: 04.05.2026