Číslo faktúry: 2501302655
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: ATC-JR, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
IČO dodávateľa: 35760532
Predmet faktúry: Potraviny do ŠJ
Fakturovaná suma: 141.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.06.2025
Dátum doručenia: 04.06.2025
Datum zverejnenia: 04.06.2025