Číslo faktúry: 2502022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: prenájom kopírky, vyčistenie tlačiarne
Fakturovaná suma: 52.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2025
Dátum doručenia: 10.03.2025
Datum zverejnenia: 04.04.2025