ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

prenájom kopírky, vyčistenie tlačiarne

Identifikácia

Číslo faktúry: 2502022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky, vyčistenie tlačiarne

Fakturovaná suma: 52.33 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.02.2025

Dátum doručenia: 10.03.2025

Datum zverejnenia: 04.04.2025

Dokumenty