Číslo faktúry: 2412025
Identifikácia objednávky: 54/2024
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: tonery do tlačiarní
Fakturovaná suma: 124.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.12.2024
Dátum doručenia: 23.12.2024
Datum zverejnenia: 30.12.2024