Číslo faktúry: 51241236
Identifikácia objednávky: 42/2024
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Pracovné nohavice a obuv
Fakturovaná suma: 63.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.12.2024
Dátum doručenia: 17.12.2024
Datum zverejnenia: 18.12.2024