Číslo faktúry: 2312027
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: notebook 2x prenájom kopírovacieho stroja kancelársky papier
Fakturovaná suma: 1237.93 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.12.2023
Dátum doručenia: 29.12.2023
Datum zverejnenia: 19.01.2024