Číslo faktúry: 51231016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Krupa Kajo, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, Dolný Kubín 026 01
IČO dodávateľa: 51231016
Predmet faktúry: - kontajner na plasty - pracovné oblečenie + obuv / školník
Fakturovaná suma: 182.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.11.2023
Dátum doručenia: 14.11.2023
Datum zverejnenia: 15.11.2023