Číslo faktúry: 2304029
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: - prenájom kopírovacieho stroja - toner, lampa do projektora
Fakturovaná suma: 264.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2023
Dátum doručenia: 30.04.2023
Datum zverejnenia: 15.05.2023