ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

kancelárske potreby

Identifikácia

Číslo faktúry: 2022028

Identifikácia objednávky: 53/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Top art77, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul. 1. mája 2044/178

IČO dodávateľa: 47091657

Predmet faktúry: kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 225.83 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.12.2022

Dátum doručenia: 28.12.2022

Datum zverejnenia: 28.12.2022

Dokumenty