Číslo faktúry: 9202204213
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Gajos, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Činnosť TPO a BOZP za 2. kvartál 2022
Fakturovaná suma: 126.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2022
Dátum doručenia: 30.06.2022
Datum zverejnenia: 05.07.2022