Číslo faktúry: 202103680
Identifikácia objednávky: 41/2021
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Gajos, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Revízia el. ručného náradia a el. zariadení
Fakturovaná suma: 163.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.11.2021
Dátum doručenia: 24.11.2021
Datum zverejnenia: 02.12.2021