Číslo faktúry: 2109041
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja
Fakturovaná suma: 24.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2021
Dátum doručenia: 04.10.2021
Datum zverejnenia: 27.10.2021