Číslo faktúry: 9202008103
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: BOZP za IV.Q 2020
Fakturovaná suma: 126.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.12.2020
Dátum doručenia: 14.12.2020
Datum zverejnenia: 15.12.2020