Číslo faktúry: 202002878
Identifikácia objednávky: 42-2020
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Revízia elekt.ručného náradia
Fakturovaná suma: 150.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.11.2020
Dátum doručenia: 23.11.2020
Datum zverejnenia: 27.11.2020