Číslo faktúry: 200900311
Identifikácia objednávky: 30/2020
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Don Bosco
Adresa dodávateľa: Miletičova 7, 821 08 BA
IČO dodávateľa: 50434870
Predmet faktúry: Pracovné zošity
Fakturovaná suma: 17.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.09.2020
Dátum doručenia: 18.09.2020
Datum zverejnenia: 24.09.2020