Číslo faktúry: 2008003
Identifikácia objednávky: 21/2020
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: PC do učebne
Fakturovaná suma: 875.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.08.2020
Dátum doručenia: 06.08.2020
Datum zverejnenia: 23.09.2020