Číslo faktúry: 20000357
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Fruktal s.r.o.
Adresa dodávateľa: Paluqyayho 896, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 31609121
Predmet faktúry: Ovocie,zelenina
Fakturovaná suma: 15.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.01.2020
Dátum doručenia: 27.01.2020
Datum zverejnenia: 25.02.2020