Číslo faktúry: 202000019
Identifikácia objednávky: 1/2020
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Kontrola PHP a hydrantov podľa DL
Fakturovaná suma: 77.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.01.2020
Dátum doručenia: 17.01.2020
Datum zverejnenia: 25.02.2020