Číslo faktúry: 35200009
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: CBA Verex a.s.
Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 31645704
Predmet faktúry: Potraviny do šj
Fakturovaná suma: 187.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.07.2019
Dátum doručenia: 31.07.2019
Datum zverejnenia: 16.10.2019