Číslo faktúry: 201902714
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Činnosť BOZP za I.Q 2019
Fakturovaná suma: 126.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.04.2019
Dátum doručenia: 16.04.2019
Datum zverejnenia: 15.05.2019