ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

Prenájom kopírky, kancelárska papier

Identifikácia

Číslo faktúry: 1903032

Identifikácia objednávky: č.10/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky, kancelárska papier

Fakturovaná suma: 24.25 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.04.2019

Dátum doručenia: 03.04.2019

Datum zverejnenia: 15.05.2019

Dokumenty