Číslo faktúry: 201805299
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.
Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš 031 01
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Bozp za 4.Q 2018
Fakturovaná suma: 126.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.12.2018
Dátum doručenia: 03.12.2018
Datum zverejnenia: 18.12.2018