Číslo faktúry: 8440289
Identifikácia objednávky: 19/2018
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Damedis s.r.o.
Adresa dodávateľa: Krenova 89/19, Brno
IČO dodávateľa: 26931664
Predmet faktúry: toner do tlačiarne
Fakturovaná suma: 10.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.09.2018
Dátum doručenia: 11.09.2018
Datum zverejnenia: 11.10.2018