Číslo faktúry: 51180318
Identifikácia objednávky: č.12/2018
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 D.Kubín
IČO dodávateľa: 36362981
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
Fakturovaná suma: 86.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.04.2018
Dátum doručenia: 25.04.2018
Datum zverejnenia: 02.05.2018