Číslo faktúry: 51180109
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36362981
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
Fakturovaná suma: 61.47 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.02.2018
Dátum doručenia: 23.02.2018
Datum zverejnenia: 15.03.2018