Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: KRUPA KAJO s.r.o.
Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36362981
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 40.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.04.2016
Dátum doručenia: 12.04.2016
Datum zverejnenia: 15.04.2016