Číslo faktúry: 202/2015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: NOMILAND s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: Všeobecný matriál
Fakturovaná suma: 28.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.11.2015
Dátum doručenia: 04.11.2015
Datum zverejnenia: 19.11.2015