ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

Čistiace prostriedky

Identifikácia

Číslo faktúry: 51150533

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 23.75 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.06.2015

Dátum doručenia: 06.07.2015

Datum zverejnenia: 16.07.2015

Dokumenty