Číslo faktúry: 174/2014
Identifikácia objednávky: 29/2014
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Allo, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Štiavnická 5508/12, 034 01 Ružomberok
IČO dodávateľa: 47378085
Predmet faktúry: Koks, kocka cigeľ.
Fakturovaná suma: 977.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.09.2014
Dátum doručenia: 12.09.2014
Datum zverejnenia: 14.10.2014