Číslo faktúry: 76/2014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Gajos, s. r. o.
Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Činnosť TPO a BOZP za 1. Q.
Fakturovaná suma: 97.21 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.04.2014
Dátum doručenia: 07.04.2014
Datum zverejnenia: 29.04.2014